Exercicio: 2024
Empenho: 19020003
Fornecedor: CARLOS JOSE BARBOZA
Tipo: OR
Orgão: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 010101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO SERVIDOR PARA TRANSPORTAR VEREADORES PARA A CIDADE DE ARACAJÚ-SE E TAMBÉM TRANSPORTAR VEREADORES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 21 A 26 DE FEVEREEIRO DE 2024.
Valor: R$ 3119.5
Proc. de Contratação:
Inciso:
Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Termo:
Fim do Contrato:
Inicio do Contrato:
Número de Licitação:
Número de Convênio:
Vinculo Orçamentário: 500000 - Recursos não vinculados de impostos
Função: 01 - Legislativa
SubFunção: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - Apoio as Atividades Legislativas
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recurso STN: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
Grupo da Fonte: 01 - TESOURO
Desdobro: 14 - DIÁRIAS NO PAIS
Elemento de Despesa: 14 - DIÁRIAS - CIVIL
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS
Proj/Ativ: 2002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Codigo da Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
# | Data | Valor | Vencimento |
---|---|---|---|
1 | 19/02/2024 | R$2.079,67 | 19/02/2024 |
2 | 19/02/2024 | R$1.039,83 | 19/02/2024 |
R$ 3.119,50 |
# | Parcela | Data | Valor | Retenção | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21/02/2024 | R$2.079,67 | R$0,00 | R$2.079,67 |
2 | 2 | 23/02/2024 | R$1.039,83 | R$0,00 | R$1.039,83 |
R$ 3.119,50 |